
(通讯员:赵阳 初审:宜川县养老保险经办中心 二审:央行 央通达 终审:杨川)

近日,延安市养老保险经办系统集中开展了全系统财务会审专项工作。本次会审重点核查了2026年1至5月经费凭证及2025年度全年基金账务。通过系统性、规范化的逐项检查,达到了查漏补缺、对标找差的目的,也让我对自身岗位职责和业务能力有了更加清晰的认识。
回顾日常工作中,我更多侧重于记账操作和凭证归档,对财经政策法规的理解停留在表面,对凭证审核的关键细节把控不够严格。此次会审中,大家逐本逐张翻阅凭证,围绕票据合规性、审批流程完整性、科目使用准确性展开深入交流,使我在短时间内直观发现自身存在的薄弱环节。这让我深刻体会到,财务工作无小事,每一张票据、每一笔分录、每一个审批节点,都事关资金安全和经办公信力,必须时刻保持审慎严谨的态度。
通过此次集中审核,我进一步厘清了日常经费收支的入账规范、科目适用标准和附件审核要求。同时,在复盘全年基金账务过程中,我更加深刻地认识到养老基金账务的政策性、严肃性和专业性,明确了基金账与经费账在核算方式、管理边界和执行标准上的差异,纠正了此前在账务处理中存在的认知模糊和标准松懈问题,增强了规范操作的自觉性。
以此次会审为契机,我将坚持举一反三、立行立改,切实做到以下几点:一是严守财经纪律和养老基金财务制度,精准区分经费账与基金账的管理要求,做到边界清晰、标准统一;二是摒弃惯性思维,细化岗位操作流程,严把凭证审核和账务处理关口,确保账务真实准确、附件完整规范;三是持续加强业务学习和政策研读,常态化开展自查自纠,及时纠偏防错,不断提高账务处理的规范化、精细化水平;四是始终绷紧风险防控这根弦,筑牢财务安全防线,以更高标准、更严要求扎实做好养老经办各项基础财务工作,为全系统财务管理提质增效贡献应有力量。



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